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题目内容
来源: 《审计学》历届纸考试题 课程号:02315
[多选]

销售与收款的内部控制关键控制点包括:1.适当的授权审批2.()_3.凭证的预先编号4.充分的凭证和记录5.定期核对并向客户寄出对账单6.()_7.银行存款的核对制度

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